岗位职责:
1、建立和完善公司内部控制评价体系,
2、拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计计划
3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计方案,
4、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通,
5、参与公司整体内控管理工作,包括对风险与控制进行识别、测试与评价;
6、协助完成公司经营风险的识别、评估、管理和控制工作。
任职要求:
1、大专及以上学历,会计、审计等相关专业,
2、熟悉内部审计流程与规范、有相关内部审计工作经验,有大型企业内部审计工作经验者优先。
3、有会计师、审计师资格者的优先。